总行内审部-审计主管(信息科技方向)(工作地:上海)
发布日期:[2026-06-17]
工作职责: 

-带队执行信息科技相关专项审计(包括但不限于ITGCITAC、数据安全等领域),撰写审计报告,与业务部门沟通并推动审计建议落地;

-牵头开展前瞻性、咨询性、研究型审计项目,为业务条线部门提供治理、管理、内控及流程优化方面的前置性建议;

-协助内审负责人优化组织机制、工作流程及建设部门文化,推动建立更加敏捷、灵活、创新、高效的内审组织,及拓展内审增值服务;

-参与内审数字化与智能化转型,协助推动数据分析与AI技术在审计工作中的应用与能力建设;

-内审负责人交办的其他工作任务。


任职资格:

-熟悉银行业务流程、内控体系及监管要求,具备10年以上银行业相关审计或咨询经验;

-熟悉银行信息科技管理、有IT审计/咨询项目带队经验者优先;

-熟练掌握SQLPython等数据分析工具者优先;

-具备战略视角,逻辑分析能力强,能够结构化及深度解析问题,同时保持对细节的高度敏感;

-具备出色的内外部沟通能力,能灵活处理复杂问题;

-学习能力强,能够快速吸收新信息及学习新业务、新技术,适应动态变化环境;

-自驱力强,目标与价值导向,追求创新与突破,具备务实落地的执行能力;

-具备良好的团队合作精神,乐于分享及帮助他人,积极培养团队成员成长。


工作地点:上海


简历请投递至邮箱:wangsxl@hkbea.com

对于申请材料,我们将严格保密,并仅用于处理工作申请。

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